Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 2025NE0000196 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO EM 5 RAMAIS, MANUTENÇÃO EM 3 CÂMARAS E DESLOCAMENTO TÉCNICO . DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000197 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DAS PLACAS FONTE IMPACTA 16/40/68, PLACA 02 TRONCO ANALOGICA IMPACTO 16/68/40 E PLACA RAMAL MISTA IMPCTA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000198 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALALAÇÃO ELETRICA , LIMPEZA DE 02 CAIXAS DE ÁGUA , SERVIÇO DE HIDRAULICA,ENCANAMENTO E BIOA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000199 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE- PE .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000200 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADON AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000201 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI - PE E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE - PE .
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000191 |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000192 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS , 91 CANETAS PERSONALIZADAS E 15 XÍCARAS PERSONALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.408,30 | R$ 2.408,30 | R$ 2.408,30 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000193 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000194 |
60.024.824 DANILO ALVES BARBOSA
60.024.824/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM SPLIT TCL T- PRO 2.0HW 24K 220V F INV R32 , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000195 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE NO DIA 25/03/2025 EM RECIFE-PE
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000179 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETES E LAVAGEM A SECO DE ESTOFADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000180 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000181 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000182 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MARÇO 2025
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000187 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000188 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MARÇO 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000189 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.804,70 | R$ 2.804,70 | R$ 2.804,70 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000190 |
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000167 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (A) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURA (UVP), REALIZADO EM SALGUEIRO-PE NOS DIAS 20/03 A 23/03/2025.
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R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |