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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
27/02/2026 2026NE0000162
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARAÇÃO NOS DRENOS DOS 16 AR CONDICIONADOS , INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00
27/02/2026 2026NE0000163
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,00
27/02/2026 2026NE0000181
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E CARPETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
R$ 2.310,00 R$ 2.310,00 R$ 2.310,00
27/02/2026 2026NE0000182
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 0,00
27/02/2026 2026NE0000193
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
R$ 183,24 R$ 183,24 R$ 183,24
27/02/2026 2026NE0000198
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
R$ 1.775,00 R$ 1.775,00 R$ 0,00
26/02/2026 2026NE0000159
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS CERTIFICADOS DIGITAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 376,00 R$ 376,00 R$ 376,00
26/02/2026 2026NE0000160
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS , TONER RICOH ,FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS , SWITCH DE MESA , CONECTOR , ALMOFADA/ESPOSA , PTC-TONER , FONTE ATX GAMER. PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 947,00 R$ 947,00 R$ 947,00
26/02/2026 2026NE0000161
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( FEVEREIRO 2026 )
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
26/02/2026 2026NE0000204
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022
R$ 2.688,00 R$ 2.688,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000134
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
25/02/2026 2026NE0000154
Não informado
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
25/02/2026 2026NE0000155
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
25/02/2026 2026NE0000156
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONIBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
25/02/2026 2026NE0000157
Não informado
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLECIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
25/02/2026 2026NE0000205
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
R$ 2.646,00 R$ 2.646,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000152
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANDELAS E LAMPADAS , CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 784,00 R$ 784,00 R$ 784,00
24/02/2026 2026NE0000153
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS ) E SERVIDORES ( AS ) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS , NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, RECIFE-PE.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
24/02/2026 2026NE0000173
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
24/02/2026 2026NE0000174
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00