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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/04/2024 2024NE0000215
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS, NOS DIAS 01.04 A 03.04.2024. CONFORME OFICIO 005 2024.
R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
01/04/2024 2024NE0000216
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, NO DIA 26.04.2024, CONFORME OFICIO 003 2024.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
01/04/2024 2024NE0000316
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO, DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA CENTRAL TELEFONICA , CABIAMENTOS E REPOSICAO DE CAMERAS DE SEGURACA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 3.645,00 R$ 3.645,00 R$ 3.645,00
31/03/2024 2024NE0000217
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061
R$ 275,20 R$ 275,20 R$ 275,20
27/03/2024 2024NE0000213
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QYC 5J18 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
27/03/2024 2024NE0000214
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 945,00 R$ 945,00 R$ 945,00
25/03/2024 2024NE0000201
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 106,80
25/03/2024 2024NE0000218
MILTON ANTONIO BARBOSA LIMA
***.***.704-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EVENTO NESTA CIDADE DE OURICURIPE, COM A PARTICIPACAO DOS FUCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
25/03/2024 2024NE0000281
ADESIVO OURICURI LTDA
54.381.153/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PRA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 4.970,00 R$ 4.970,00 R$ 4.970,00
22/03/2024 2024NE0000183
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) MARCO DE 2024.
R$ 5,32 R$ 5,32 R$ 5,32
22/03/2024 2024NE0000186
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 1600,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, PARA BRASILIADF, CONFORME OFICIO 007 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000187
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME OFICIO 002 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000188
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME OFICIO 002 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000189
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME OFICIO 008 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000190
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..
R$ 177,00 R$ 177,00 R$ 177,00
22/03/2024 2024NE0000191
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME OFICIO 004 2024 ANEXO,
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000194
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA COM DESTINO A BRASILIADF, NOS DIAS 17 A 21.03.2024, CONFORME OFICIO 002 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000195
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS COM DESTINO A BRASILIA DF , NOS DIAS 17 A 21.03.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000196
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA, COM DESTINO A BRESILIADF, NOS DIAS 17 A 21.03.2024, CONFORME OFICIO 005 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
22/03/2024 2024NE0000198
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A BRASILIA DF, NOS DIAS 17 A 21.03.2024, CONFORME OFICIO 005 2024.
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00