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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/12/2023 2023NE0001005
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
R$ 2.776,20 R$ 2.776,20 R$ 2.776,20
28/12/2023 2023NE0000995
NILSON VIANA DA SILVARESTAURANTE
06.252.593/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL .
R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
26/12/2023 2023NE0000975
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A RECIFEPE, NO DIA 14.12.2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
21/12/2023 2023NE0000965
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 805,00 R$ 805,00 R$ 716,45
19/12/2023 2023NE0000950
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNPREO (FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO) DE OURICURIPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
R$ 906,18 R$ 906,18 R$ 906,18
19/12/2023 2023NE0000951
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 328,00 R$ 328,00 R$ 328,00
19/12/2023 2023NE0000952
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 395,00 R$ 395,00 R$ 395,00
18/12/2023 2023NE0000945
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
18/12/2023 2023NE0000953
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 19 A 23.12.2023. CONFORME OFICIO 017 2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/12/2023 2023NE0000954
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFE PE, NOS DIAS 19.12 A 22.12.2023, CONFORME OFICIO 025 2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/12/2023 2023NE0000955
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA LUIENE DE ALENCAR MATOS COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 19.12 A 22.12.2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/12/2023 2023NE0000956
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRNJA PARENTE COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 19.12 A 22.12.2023 CONFORME OFICIO ANEXO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18/12/2023 2023NE0000959
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 19.12 A 22.12.2023, CONFOREM OFICIO 024 2023, ANEXO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
15/12/2023 2023NE0000935
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MANUTENCAO DE SOFTYWARES DE GESTAO PUBLICA E PATRIMONIO , DEZEMBRO DE 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
14/12/2023 2023NE0000957
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADOR WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 18.12 A 21.12.2023 CONFORME OFICIO 036 ANEXO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
14/12/2023 2023NE0000958
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA ASSESSORA PARLAMENTAR DA VEREADORA WILLANE MATOS BARRETO ALENCAR JAMILLY ALCENCAR DAS SANTOS NOS DIAS 18A 21.12.2023, CONFORME OFICIO 038 2023 ANEXO.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
04/12/2023 2023NE0000925
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
R$ 2.822,40 R$ 2.822,40 R$ 2.822,40
30/11/2023 2023NE0000915
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
R$ 3.045,00 R$ 3.045,00 R$ 3.045,00
30/11/2023 2023NE0000985
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061
R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00
28/11/2023 2023NE0000895
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. NA CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, NO DIA 29.11.2023.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00