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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/04/2023 2023NE0000252
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
R$ 370,00 R$ 370,00 R$ 370,00
11/04/2023 2023NE0000256
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
10/04/2023 2023NE0000250
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA A (TESOUREIRA) COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. ESTEVE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE KM SERVICOS CONTABEIS NO DIA 10.04.2023
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
10/04/2023 2023NE0000251
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
R$ 4.032,00 R$ 4.032,00 R$ 4.032,00
05/04/2023 2023NE0000249
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE UMA MAQUINA PISO TETO, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONTROLE REMOTO PARA O AR CONDICIONADO CONCERTO DE PLACA ELETRONICA COLOCACAO DE GAS, CONFORME NOTA ANEXA
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
04/04/2023 2023NE0000246
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DE VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022
R$ 3.755,80 R$ 3.755,80 R$ 3.755,80
04/04/2023 2023NE0000247
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DE VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2023
R$ 3.406,20 R$ 3.406,20 R$ 3.406,20
04/04/2023 2023NE0000248
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DE VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2023
R$ 3.712,80 R$ 3.712,80 R$ 3.712,80
03/04/2023 2023NE0000245
VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO
***.***.913-38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KHE 4802 GOL VOYAGE OH70, E VOYAGE QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 267,00
03/04/2023 2023NE0000255
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIGRACAO DE BASE DE DADOS DO EXERCICIO DE 2022 E 2023 ATE O MES DE FEVEREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
31/03/2023 2023NE0000234
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DE VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022
R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00
31/03/2023 2023NE0000235
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 (DIARIA) COM O VALOR UNITARIO 200,00 PARA A VEREADORA COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) SERVIDORES (AS) DE CAMARA E PREFEITURAS DURANTE O PERIODO DE 01.04 A 04.04.2023
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
31/03/2023 2023NE0000236
MARIA APARECIDA MEDRADO RAMOS
***.***.154-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 DIARIAS (DUAS) COM O VALOR UNITARIO 200,00 PARA A ASSESSORA DE COMUNICACAO COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) SERVIDORES (AS) DE CAMARA E PREFEITURAS DURANTE O PERIODO DE 31.03 A 03.04.2023
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
31/03/2023 2023NE0000237
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) SERVIDORES (AS) DE CAMARA E PREFEITURAS DURANTE O PERIODO DE 31.03 A 03.04.2023
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
31/03/2023 2023NE0000238
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL
R$ 275,20 R$ 275,20 R$ 275,20
31/03/2023 2023NE0000240
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIFERENCA CONFORME CONCILIACAO BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2023
R$ 5,04 R$ 5,04 R$ 5,04
30/03/2023 2023NE0000202
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE HA 02 (DUAS) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O (VEREADOR) CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
30/03/2023 2023NE0000208
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
R$ 2.646,00 R$ 2.646,00 R$ 2.646,00
30/03/2023 2023NE0000209
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HA 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 300,00 PARA (PRESIDENTE) FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS NOS DIAS 31.03 A 04.2023
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
30/03/2023 2023NE0000210
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 03 (TRES) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O (VEREADOR) JOSE ALEXANDRO DE SOUZA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE ONDE ESTEVE NA ALEP. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO COELHO UVP, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO
R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00