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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/08/2022 2022NE0000428
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
10/08/2022 2022NE0000429
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO DE Nº 007 2022.
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
10/08/2022 2022NE0000430
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 10 2022.
R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
10/08/2022 2022NE0000431
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
10/08/2022 2022NE0000432
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA CUNFORME OFICIO 008 2022.
R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
10/08/2022 2022NE0000433
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIICOS DE REPOGRAFIA MONOGRAFICA. E DE ENCADERNACAO. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 2.346,00 R$ 2.346,00 R$ 2.346,00
10/08/2022 2022NE0000434
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. CONFORME OFICIO 10 2022.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
10/08/2022 2022NE0000435
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
10/08/2022 2022NE0000436
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 11 2022.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
10/08/2022 2022NE0000437
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 10 2022.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
10/08/2022 2022NE0000438
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
10/08/2022 2022NE0000439
PEDRO IGOR FERREIRA APOLINARIO
***.***.094-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
10/08/2022 2022NE0000440
JOSEMI PEREIRA PAZ ME
22.503.096/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 PNEUS PARA O VEICULO QYC 5918. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
10/08/2022 2022NE0000441
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES CAMARAS E PREFEITURAS NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. NOS DIAS 11,12,13,E 14 DE AGOSTO DE 2022.
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00
05/08/2022 2022NE0000420
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE OLEO HONDA 10W30 PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282,
R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
05/08/2022 2022NE0000422
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDIOCIONADOS PARA O PLENARIO E SETOR PESSOAL RECEPCAO E SALA DE MULTIMIDIA.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
05/08/2022 2022NE0000423
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO Nº 007 2022.
R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
05/08/2022 2022NE0000424
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CUSTODIAPE. CONFORME OFICIO 006 2022.
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
05/08/2022 2022NE0000425
MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO
29.383.770/0001-42
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA:PGA 0770. PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 3.680,00 R$ 3.680,00 R$ 3.680,00
05/08/2022 2022NE0000426
JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES ME
10.706.330/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA:PGA 0770. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 831,00 R$ 831,00 R$ 831,00