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Informações sobre empenhos de diárias da instituição

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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.

Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
14/01/2026 2026NE0000012 0000001
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
R$ 6.800,00 R$ 0,00
14/01/2026 2026NE0000014 0000001
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
R$ 1.504,00 R$ 0,00
14/01/2026 2026NE0000013 0000001
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
R$ 1.600,00 R$ 0,00
14/01/2026 2026NE0000061 0000001
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
R$ 3.750,00 R$ 0,00
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Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
08/01/2026 2026NE0000006 0016442
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO ) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
R$ 3.500,00
08/01/2026 2026NE0000005 0016440
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULAS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18/ MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 13.006,25
07/01/2026 2026NE0000026 0016482
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
R$ 1.100,00
07/01/2026 2026NE0000004 0016438
***.***.288-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA /PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026.
R$ 800,00
06/01/2026 2026NE0000003 0016436
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
R$ 394,20
06/01/2026 2026NE0000002 0016434
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
R$ 546,00
06/01/2026 2026NE0000001 0016432
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIAS 19 e 20 DE JANEIRO DE 2026 .
R$ 1.100,00
05/01/2026 2026NE0000082 0016672
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.500,00 PARA RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
R$ 1.500,00
05/01/2026 2026NE0000076 0016654
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
R$ 1.500,00
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes
09/01/2026 2026NE0000099 Ordinário
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2026.
Carregando...
R$ 3.000,00
08/01/2026 2026NE0000005 Ordinário
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULAS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18/ MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Carregando...
R$ 13.006,25
08/01/2026 2026NE0000006 Ordinário
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO ) EM TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURICURI.
Carregando...
R$ 3.500,00
07/01/2026 2026NE0000026 Ordinário
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
Carregando...
R$ 1.100,00
07/01/2026 2026NE0000004 Ordinário
***.***.288-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA /PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 08 e 09 DE JANEIRO DE 2026.
Carregando...
R$ 800,00
06/01/2026 2026NE0000001 Ordinário
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 , COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIAS 19 e 20 DE JANEIRO DE 2026 .
Carregando...
R$ 1.100,00
06/01/2026 2026NE0000002 Ordinário
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
Carregando...
R$ 546,00
06/01/2026 2026NE0000003 Ordinário
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.
Carregando...
R$ 394,20
05/01/2026 2026NE0000076 Ordinário
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
Carregando...
R$ 1.500,00
05/01/2026 2026NE0000082 Ordinário
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.500,00 PARA RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
Carregando...
R$ 1.500,00